Faktúra 1190426
Dátum vyhotovenia: 15.5.2019
Faktúra doručená: 20.5.2019
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2019, 200.5 EUR
Názov položky:
Benzín 05/2019, 4.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,66 EUR
ceny sú vrátane DPH