Faktúra 1190424
Dátum vyhotovenia: 13.5.2019
Faktúra doručená: 20.5.2019
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/19 NM, 40.68 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/19 NM, 44.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,78 EUR
ceny sú vrátane DPH