Faktúra 1190377
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
3.5.2019
Číslo objednávky:
238/1/Fa/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN648BF, 40 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH