Faktúra 1190371
Dátum vyhotovenia: 30.4.2019
Faktúra doručená: 3.5.2019
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 04/2019, 306.57 EUR
Názov položky:
Benzín 04/2019, 17.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
388,67 EUR
ceny sú vrátane DPH