Faktúra 1190336
Dátum vyhotovenia: 15.4.2019
Faktúra doručená: 17.4.2019
Číslo objednávky: 218/1/Fa/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TNZ107 cestm.MY, 122.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,16 EUR
ceny sú vrátane DPH