Faktúra 1190326
Dátum vyhotovenia:
11.4.2019
Faktúra doručená:
16.4.2019
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/19 TN, 59.07 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/19 TN, 735.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
953,65 EUR
ceny sú vrátane DPH