Faktúra 1190311
Dátum vyhotovenia: 9.4.2019
Faktúra doručená: 11.4.2019
Číslo objednávky: 196/1/Fi/4/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej hydraulický PARAMO, 502.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
602,64 EUR
ceny sú vrátane DPH