Faktúra 1190154
Dátum vyhotovenia: 14.2.2019
Faktúra doručená: 20.2.2019
Číslo objednávky: 80/1/Fi/2/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 196.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,40 EUR
ceny sú vrátane DPH