Faktúra 1190139
Dátum vyhotovenia: 11.2.2019
Faktúra doručená: 15.2.2019
Číslo objednávky: 01/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 4124.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 949,78 EUR
ceny sú vrátane DPH