Faktúra 1190137
Dátum vyhotovenia: 11.2.2019
Faktúra doručená: 14.2.2019
Číslo objednávky: 76/1/Fi/1/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje Paramo, Mogul, 553.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
664,44 EUR
ceny sú vrátane DPH