Faktúra 1190015
Dátum vyhotovenia: 14.1.2019
Faktúra doručená: 17.1.2019
Číslo zmluvy: 137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobil Nokia 3310 2 ks, 78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,00 EUR
ceny sú vrátane DPH