Faktúra 1181036
Dátum vyhotovenia: 15.12.2018
Faktúra doručená: 17.12.2018
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/2018 TN, 242.45 EUR
Názov položky:
Benzín 12/2018 TN, 4.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,85 EUR
ceny sú vrátane DPH