Faktúra 1180872
Dátum vyhotovenia: 29.10.2018
Faktúra doručená: 6.11.2018
Číslo objednávky: 558/1/Fi/10/2018
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náhr. diely, 91.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,30 EUR
ceny sú vrátane DPH