Faktúra 1180858
Dátum vyhotovenia: 23.10.2018
Faktúra doručená: 31.10.2018
Číslo objednávky: 549/1/Fa/10/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN116EH, 52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
ceny sú vrátane DPH