Faktúra 1180845
Dátum vyhotovenia: 22.10.2018
Faktúra doručená: 26.10.2018
Číslo zmluvy: 6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/5 vysprávka NM, 192.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,25 EUR
ceny sú vrátane DPH