Faktúra 1180818
Dátum vyhotovenia: 1.10.2018
Faktúra doručená: 15.10.2018
Číslo objednávky: 474/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy: 59/4/2018
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 3858.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 858,32 EUR
ceny sú vrátane DPH