Faktúra 1180651
Dátum vyhotovenia: 3.9.2018
Faktúra doručená: 5.9.2018
Číslo objednávky: 427/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 91.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,69 EUR
ceny sú vrátane DPH