Faktúra 1180647
Dátum vyhotovenia: 27.8.2018
Faktúra doručená: 4.9.2018
Číslo zmluvy: 14/4/2017, dod.č.3
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 09/18 ES St. Turá , 134.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,30 EUR
ceny sú vrátane DPH