Faktúra 1180643
Dátum vyhotovenia: 28.8.2018
Faktúra doručená: 4.9.2018
Číslo objednávky: 393/1/Mi/8/2018
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 187.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,92 EUR
ceny sú vrátane DPH