Faktúra 1180610
Dátum vyhotovenia: 20.8.2018
Faktúra doručená: 21.8.2018
Číslo objednávky: 392/1/Mch/8/2018
Číslo zmluvy: 61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 1522.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 827,50 EUR
ceny sú vrátane DPH