Faktúra 1180604
Dátum vyhotovenia: 16.8.2018
Faktúra doručená: 17.8.2018
Číslo objednávky: 406/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 63.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,60 EUR
ceny sú vrátane DPH