Faktúra 1180591
Dátum vyhotovenia: 27.7.2018
Faktúra doručená: 13.8.2018
Číslo objednávky: 348/1/Fa/7/2018
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ 108, 868.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 042,20 EUR
ceny sú vrátane DPH