Faktúra 1180586
Dátum vyhotovenia: 6.8.2018
Faktúra doručená: 13.8.2018
Číslo objednávky: 377/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 143.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,34 EUR
ceny sú vrátane DPH