Faktúra 1180578
Dátum vyhotovenia: 3.8.2018
Faktúra doručená: 8.8.2018
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2018 TN, 902.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 082,83 EUR
ceny sú vrátane DPH