Faktúra 1180542
Dátum vyhotovenia: 17.7.2018
Faktúra doručená: 23.7.2018
Číslo zmluvy: 6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo 2/5, 185.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,70 EUR
ceny sú vrátane DPH