Faktúra 1180539
Dátum vyhotovenia: 18.7.2018
Faktúra doručená: 18.7.2018
Číslo objednávky: 363/1/Mch/7/2018
Číslo zmluvy: 1/4/2018
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 429.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
515,34 EUR
ceny sú vrátane DPH