Faktúra 1180531
Dátum vyhotovenia: 15.7.2018
Faktúra doručená: 18.7.2018
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/2018, 355.13 EUR
Názov položky:
Benzín 07/2018, 6.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
434,24 EUR
ceny sú vrátane DPH