Faktúra 1180487
Dátum vyhotovenia: 30.6.2018
Faktúra doručená: 4.7.2018
Číslo zmluvy: 15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2018 NM, 7204.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 645,62 EUR
ceny sú vrátane DPH