Faktúra 1180455
Dátum vyhotovenia: 18.6.2018
Faktúra doručená: 21.6.2018
Číslo objednávky: 299/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 86.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,54 EUR
ceny sú vrátane DPH