Faktúra 1180380
Dátum vyhotovenia: 24.5.2018
Faktúra doručená: 25.5.2018
Číslo objednávky: 255/1/Fa/5/2018
Číslo zmluvy: 36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce , 20.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,16 EUR
ceny sú vrátane DPH