Faktúra 1180332
Dátum vyhotovenia: 30.4.2018
Faktúra doručená: 9.5.2018
Číslo zmluvy: 74/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 04/2018, 79.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,44 EUR
ceny sú vrátane DPH