Faktúra 1180277
Dátum vyhotovenia: 13.4.2018
Faktúra doručená: 19.4.2018
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/18 NM, 48.42 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/18 NM, 48.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,58 EUR
ceny sú vrátane DPH