Faktúra 1180150
Dátum vyhotovenia: 28.2.2018
Faktúra doručená: 6.3.2018
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2018, 338.6 EUR
Názov položky:
Benzín 02/2018, 15.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
424,42 EUR
ceny sú vrátane DPH