Faktúra 1180124
Dátum vyhotovenia: 17.2.2018
Faktúra doručená: 22.2.2018
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/2018 TN, 2221.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 665,90 EUR
ceny sú vrátane DPH