Faktúra 1180032
Dátum vyhotovenia: 18.1.2018
Faktúra doručená: 23.1.2018
Číslo objednávky: 03/4/Mk/01/2018
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 4034.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 841,59 EUR
ceny sú vrátane DPH