Faktúra 1170898
Dátum vyhotovenia: 12.12.2017
Faktúra doručená: 20.12.2017
Číslo objednávky: 499/1/Fi/11/2017
Číslo zmluvy: 97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo, 182.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,70 EUR
ceny sú vrátane DPH