Faktúra 1170883
Dátum vyhotovenia: 11.12.2017
Faktúra doručená: 19.12.2017
Číslo objednávky: 523/1/Fi/12/2017
Číslo zmluvy: 56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,00 EUR
ceny sú vrátane DPH