Faktúra 1170862
Dátum vyhotovenia: 30.11.2017
Faktúra doručená: 11.12.2017
Číslo zmluvy: 74/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 11/2017, 21.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,78 EUR
ceny sú vrátane DPH