Faktúra 1170854
Dátum vyhotovenia: 3.12.2017
Faktúra doručená: 8.12.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 11/17 MY, 230.83 EUR
Názov položky:
Nafta 11/17 MY, 3010.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 889,17 EUR
ceny sú vrátane DPH