Faktúra 1170837
Dátum vyhotovenia: 29.11.2017
Faktúra doručená: 5.12.2017
Číslo objednávky: 488/1/Fi/11/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 464.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,60 EUR
ceny sú vrátane DPH