Faktúra 1170821
Dátum vyhotovenia:
22.11.2017
Faktúra doručená:
29.11.2017
Číslo objednávky:
487/1/Fi/11/2017
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 163.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,84 EUR
ceny sú vrátane DPH