Faktúra 1170799
Dátum vyhotovenia: 17.11.2017
Faktúra doručená: 27.11.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 11/2017 TN, 1173.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 408,56 EUR
ceny sú vrátane DPH