Faktúra 1170688
Dátum vyhotovenia: 12.10.2017
Faktúra doručená: 18.10.2017
Číslo objednávky: 32/4/Mk/7/2016
Číslo zmluvy: 43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest - DPH dobropis, -1075.2 EUR