Faktúra 1170646
Dátum vyhotovenia: 30.9.2017
Faktúra doručená: 4.10.2017
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2017, 412.96 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2017, 16.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
515,88 EUR
ceny sú vrátane DPH