Faktúra 1170526
Dátum vyhotovenia: 14.8.2017
Faktúra doručená: 22.8.2017
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 07/17 TN, 69.31 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 07/17 TN, 995.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 277,33 EUR
ceny sú vrátane DPH