Faktúra 1170497
Dátum vyhotovenia:
3.8.2017
Faktúra doručená:
7.8.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2017 MY, 125.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,02 EUR
ceny sú vrátane DPH