Faktúra 1170462
Dátum vyhotovenia: 17.7.2017
Faktúra doručená: 19.7.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2017 TN, 2469.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 963,86 EUR
ceny sú vrátane DPH