Faktúra 1170458
Dátum vyhotovenia: 14.7.2017
Faktúra doručená: 18.7.2017
Číslo objednávky: 293/1/Fa/7/2017
Číslo zmluvy: 36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 72.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,13 EUR
ceny sú vrátane DPH