Faktúra 1170439
Dátum vyhotovenia:
30.6.2017
Faktúra doručená:
10.7.2017
Číslo zmluvy:
67/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 06/2017, 34.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,39 EUR
ceny sú vrátane DPH