Faktúra 1170426
Dátum vyhotovenia: 28.6.2017
Faktúra doručená: 6.7.2017
Číslo objednávky: 266/1/Fa/6/2017
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 41.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,44 EUR
ceny sú vrátane DPH